Faktúra DFB0484/20

Faktúra doručená: 20.10.2020
Číslo objednávky: 173/20

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dezinfekčný prací prášok na pranie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,64 EUR