Faktúra DFB0521/20

Faktúra doručená: 5.11.2020
Číslo zmluvy: 97/20 A.En

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
911 04 Trenčín
IČO: 36399604
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 10/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 185,38 EUR