Faktúra DFB0592/20

Faktúra doručená: 14.12.2020
Číslo zmluvy: 3107158106

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 11/20 výťah
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1,22 EUR