Faktúra DFB0466/13

Faktúra doručená: 31.10.2013
Číslo objednávky: 339/13

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,39 EUR