Faktúra DFB0299/21

Faktúra doručená: 14.6.2021
Číslo objednávky: 112/21

Dodávateľ
Andrea Móderova - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,60 EUR