Faktúra DFB0375/21

Faktúra doručená: 28.7.2021
Číslo zmluvy: Z202021868-z betr

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
krem na ruky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 109,44 EUR