Faktúra DFB0518/13

Faktúra doručená: 25.11.2013
Číslo objednávky: 362/13

Dodávateľ
Mgr.Eva Ďurikovičová
Sigôtky 509/7A
911 01 Trenčín
IČO: 40193683
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 275,70 EUR