Faktúra DFB0474/21

Faktúra doručená: 23.9.2021
Číslo zmluvy: Z202118847-Z

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnikého 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 482,00 EUR