Faktúra DFB0501/21

Faktúra doručená: 7.10.2021
Číslo zmluvy: 97/2020 A.en

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
911 04 Trenčín
IČO: 36399604
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 9/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 272,24 EUR